Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: М М М Цветовая схема: М М М М
 1 Ноября 2024   Пятница  

Участники публичных слушаний одобрили проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года

10 декабря 2018 автор 

Бюджет прогнозируется с дефицитом. Основные параметры ожидаются ниже прогнозируемых - тенденция сокращения межбюджетных трансфертов, начавшаяся несколько лет назад, продолжается. Тем не менее, 70% бюджета - расходы на социальную сферу - образование, культуру, спорт, социальную поддержку граждан и молодежную политику, а в течение года ожидается поступление дополнительных средств из вышестоящих бюджетов.

Участие в публичных слушаниях принимают более 130 человек. Основной доклад руководителя Финансового управления Натальи Малышевой посвящен характеристике бюджета, который, как и прежде, утверждается на трехлетний период. В 2019-ом доходы составят 2 млрд 317 млн рублей. Прозвучало, что это меньше ожидаемого на 106 миллионов. В структуре доходов - 532 миллиона - собственные налоговые и неналоговые доходы, 1 млрд 784 млн - дотации, субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов. Как показывает практика, в течение года стоит ожидать увеличения этой суммы - часть субсидий еще не учтена, средства будут доведены в ходе исполнения бюджета. К примеру, в этом году удалось дополнительно привлечь свыше двухсот миллионов.

Наталья МАЛЫШЕВА - руководитель Финансового управления администрации г. Зеленогорска: "Взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края позволило дополнительно из вышестоящего бюджета межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения в размере 57 млн. Это средства без учета субсидий за счет средств дорожного фонда края и субсидий на оплату труда отдельных категорий работающих и выплат до МРОТ. Всего же за данный период нам удалось привлечь из бюджета Красноярского края 222 млн".

По итогам 2018-го года бюджет исполнен с профицитом - 13 млн рублей. Стоит ли ждать профицита от будущего года, пока прогнозировать рано. Тем не менее, бюджет 2019-го года принимается с дефицитом - 53 миллиона. Расходы составят 2 млрд 370 млн, 70% из них имеют социальную направленность. Среди новых расходов - оборудование общественных мест системами видеонаблюдения и оповещения, ремонт подпорной стены в районе Ленина, 1, средства на доведение МРОТ до величины прожиточного минимума, создание на базе центра досуга и кино нового муниципального учреждения, содержание гидротехнических сооружений. При формировании бюджета пришлось отказаться от так называемых инициативных расходов - от выделения новогодних подарков, обеспечения питанием учеников начальной школы, оплаты лекарств беременным. Финансирование этих статей, не относящихся к местным полномочиям, грозило сокращением дотаций.

 Наталья МАЛЫШЕВА: "При формировании бюджета мы исходили из того, что при любых негативных факторах нам необходимо сохранять устойчивость и сбалансированность бюджетной системы города. Использовать все возможные механизмы, способствующие росту доходов и оптимизации расходов бюджета для полного финансового обеспечения социальных обязательств".

Проект бюджета был одобрен счетной палатой, рассмотрен на депутатских комиссиях, которыми документ признан готовым к сессии. В процесс обсуждения на публичных слушаниях поступило несколько предложений - оставить новогодние подарки и школьное питание, увеличить средства на обустройство пандусов возле жилых домов, сделать капитальный ремонт многоэтажек и самое кардинальное предложение - отправить бюджет на доработку. Ни одно из них не поддержано участниками публичных слушаний. Большинство одобрили первоначальный проект бюджета, представленный финансовым управлением, и рекомендовали его к утверждению на сессии.